集團(tuán)新聞
時間:2024-01-12
1月10日,省尊龍凱時集團(tuán)組織各二級子公司召開2023年度內(nèi)部審計工作會,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神、省審計廳及省國資委對審計整改和違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作要求,總結(jié)2023年度審計工作開展情況。
2023年集團(tuán)各級審計部門均按計劃完成年度工作,但仍存在審計力量不足、難以追責(zé)等問題,與會人員討論并提出多項優(yōu)化審計力量、落實審計整改、推動審計追責(zé)的建議:一是編寫審計手冊,提高審計質(zhì)量;二是建立審計問題負(fù)面清單,遏制越界行為;三是通報審計典型案例,加強警示作用;四是優(yōu)化數(shù)字化審計問題跟蹤系統(tǒng),動態(tài)分析整改效果;五是向被審計單位主要負(fù)責(zé)人出具整改落實函,壓實主體責(zé)任;六是推動任中經(jīng)濟責(zé)任審計,強化事中監(jiān)督效果。
會議強調(diào),推動實現(xiàn)審計工作“四個統(tǒng)一”,統(tǒng)一審計計劃,實現(xiàn)全盤部署;統(tǒng)一審計方法,提升審計質(zhì)效;統(tǒng)一力量調(diào)配,優(yōu)化審計資源;統(tǒng)一審計規(guī)范,夯實制度基礎(chǔ)。審計整改工作一要做到“三個明確”,明確主體責(zé)任、明確監(jiān)督責(zé)任、明確考核責(zé)任,將審計整改結(jié)果納入績效考核,提高整改成效;二要把牢“四個緊盯”,緊盯責(zé)任落實,確保整改到位;緊盯整改臺賬,跟蹤落實整改;緊盯通報監(jiān)督,強化警示宣傳;緊盯成果運用,擴大審計影響。
集團(tuán)總經(jīng)理助理、審計部部長呂宏主持會議。各二級子公司內(nèi)審工作協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)審計部工作人員參加會議。